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            中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )2024年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

            簽發(fā)時(shí)間:2024/02/26/ 16:25  來(lái)源:工委辦公室

            中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )

            2024年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明 

              目 錄

              第一部分 部門(mén)基本概況

              一、 部門(mén)職責

              二、 機構設置情況

              第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

              一、 收支總體情況

              二、一般公共預算情況

              三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

              四、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

              五、政府采購安排情況

              六、國有資產(chǎn)占用情況

              七、其他重要事項情況說(shuō)明

              八、預算績(jì)效管理情況

              九、名詞解釋

              第三部分 2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

              一、部門(mén)收支總體情況表

              二、部門(mén)收入總體情況表

              三、部門(mén)支出總體情況表

              四、財政撥款收支總體情況表

              五、財政撥款支出表

              六、一般公共預算支出情況表

              七、一般公共預算基本支出情況表

              八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

              九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

              十、政府性基金預算支出情況表

              十一、部門(mén)管理轉移支付表

              十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

              十三、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表和項目支出績(jì)效目標表

              前言

              按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求,現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下:

              一、部門(mén)職責

             ?。ㄒ唬κ∥睂贆C關(guān)基層黨組織(含直屬單位黨組織,下同)黨建工作進(jìn)行研究和指導,提出加強和改進(jìn)機關(guān)黨的建設的意見(jiàn)和建議。

             ?。ǘκ∥睂贆C關(guān)基層黨組織請示的有關(guān)問(wèn)題作出決定、批復或者答復。

             ?。ㄈ┒酱僦笇∥睂贆C關(guān)基層黨組織按期進(jìn)行換屆;審批省委直屬機關(guān)基層黨組織關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì )或者黨員代表大會(huì )的請示;審批省委直屬機關(guān)基層黨組織選出的書(shū)記、副書(shū)記。

             ?。ㄋ模┡浜鲜∥嘘P(guān)部門(mén)抓好省委直屬機關(guān)領(lǐng)導班子思想政治建設,參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )和部門(mén)黨組(黨委)中心組學(xué)習的督促檢查和指導工作,了解和掌握情況,并向省委報告。

             ?。ㄎ?指導省委直屬機關(guān)基層黨組織加強黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作,落實(shí)主體責任和監督責任,對黨員干部特別是黨員領(lǐng)導干部實(shí)施有效監督。對部門(mén)黨組(黨委)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任進(jìn)行指導協(xié)調、監督檢查。

             ?。┝私夂驼莆帐∥睂贆C關(guān)工作人員的思想狀況,指導省委直屬機關(guān)基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

             ?。ㄆ撸κ∥睂贆C關(guān)基層黨組織貫徹落實(shí)省委的決議、決定和重要工作部署的情況進(jìn)行督促檢查。

             ?。ò耍κ∥睂贆C關(guān)基層黨組織貫徹執行《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》和省委《實(shí)施辦法》的情況進(jìn)行督促檢查,每年向省委報告。

             ?。ň牛ο录墮C關(guān)黨的工作委員會(huì )和機關(guān)黨的建設工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。

             ?。ㄊ┞男惺∥幎ǖ钠渌氊熑蝿?wù)。   

              二、機構設置情況

              (一)機關(guān)內設機構

              共設13個(gè)部門(mén),分別為:紀檢監察工委、辦公室、組織部、宣傳部、研究室、督查考核室、機關(guān)黨委、工會(huì )工委(婦工委)、團工委、文明辦、黨員電化教育室。

              (二)參照公務(wù)員法管理單位

              一個(gè)參照公務(wù)員法管理單位:省委直屬機關(guān)工委黨校(省委黨校省直分校)。

              (三)直屬事業(yè)單位

             ?。o(wú))。

              三、部門(mén)收支總體情況

              按照預算管理有關(guān)規定,2024年部門(mén)收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

              2024年部門(mén)收支總預算3,312.04萬(wàn)元。按照綜合預算的原則,部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出。

              (一)收入預算

              2024年收入預算3,312.04萬(wàn)元(詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表1,2)。包括:

              一般公共預算收入3,160.57萬(wàn)元,占95.43%;

              政府性基金預算收入0萬(wàn)元;

              上年結轉收入151.47萬(wàn)元,占4.57%;

              其他收入0萬(wàn)元。

              (二)支出預算

              2024年支出預算3,312.04萬(wàn)元(詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表3)。其中:基本支出2,156.91萬(wàn)元,占65.13%;項目支出1,003.66萬(wàn)元,占30.30%;上年結轉收入151.47萬(wàn)元,占4.57%。

              四、一般公共預算情況

              2024年一般公共預算支出3,160.57萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出2,669.64萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出191.74萬(wàn)元、衛生健康支出134.89萬(wàn)元、住房保障支出164.30萬(wàn)元。

              具體安排情況如下(詳見(jiàn)部門(mén)(單位)預算公開(kāi)表4,5,6,7):

              2024年基本支出2,156.91萬(wàn)元,比2023年預算減少11.74萬(wàn)元,下降0.54%,下降的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓減各項開(kāi)支?!?/p>

              (一)基本支出

              其中:人員經(jīng)費支出1,770.70萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休費、醫療費補助。

              公用經(jīng)費支出386.21萬(wàn)元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

              (二)項目支出

              2024年一般公共預算項目支出1,003.66萬(wàn)元,比2023年預算增加322.00萬(wàn)元,增長(cháng)47.24%,增長(cháng)的主要原因是本年度新增電子政務(wù)內網(wǎng)建設項目。

              經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)

              保障運轉經(jīng)費3個(gè),主要是省直機關(guān)事業(yè)單位訂閱重點(diǎn)黨報黨刊經(jīng)費、鄉村振興幫扶工作專(zhuān)項、業(yè)務(wù)費。

              其他項目3個(gè),主要是黨校物業(yè)管理費、工委黨校培訓費、電子政務(wù)內網(wǎng)建設項目。

              (三)支出功能分類(lèi)說(shuō)明

              1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(項):2024年預算數為1,593.10萬(wàn)元,較2023年預算增加144.94萬(wàn)元,增長(cháng)10.01%,增長(cháng)的主要原因是2024年度工委人員增加,對應經(jīng)費有所增加。

              2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項):2024年預算數為1,003.66萬(wàn)元,較2023年預算增加322.00萬(wàn)元,增長(cháng)47.24%,增長(cháng)的主要原因是2024年度我單位提高信息化建設水平,新增加電子政務(wù)內網(wǎng)建設項目(一次性)。

              3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)事業(yè)運行(項):2024年預算數為72.88萬(wàn)元,較2023年預算減少130.01萬(wàn)元,下降64.08%,主要原因落實(shí)過(guò)緊日子思想,壓減各項開(kāi)支。

              4、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項):2024年預算數為14.08萬(wàn)元,較2023年預算增加0.49萬(wàn)元,增長(cháng)3.61%,增長(cháng)的主要原因2024年度我單位新增加退休人員。

              5、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):2024年預算數為175.47萬(wàn)元,較2023年預算減少12.87萬(wàn)元,下降6.83%,主要原因2024年度養老基數有所調整,同時(shí)新增人員。

              6、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(項):2024年預算數為2.19萬(wàn)元,較2023年預算減少0.16萬(wàn)元,下降6.81%,主要原因是2024年度養老基數調整,工傷保險基數隨之調整。

              7、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):2024年預算數為69.53萬(wàn)元,較2023年預算增加65.53萬(wàn)元,增長(cháng)1,638.25%,增長(cháng)的主要原因是2024年度預算的經(jīng)濟科目調整,從衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)調整至本科目。

              8、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):2024年預算數為0.00萬(wàn)元,較2023年預算減少70.63萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是2024年度預算的經(jīng)濟科目調整,從本科目調整至衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

              9、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)公務(wù)員醫療補助(項):2024年預算數為65.36萬(wàn)元,較2023年預算減少10.59萬(wàn)元,下降13.94%,主要原因是根據省醫保局的通知,醫療保險基數調整,繳費比例也有所下降。

              10、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預算數為164.30萬(wàn)元,較2023年預算增加1.56萬(wàn)元,增長(cháng)0.96%,增長(cháng)的主要原因一是人員增加,二是住房公積金基數有所調整。

              五、部門(mén)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

              (一)“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

              “三公”經(jīng)費預算16.11萬(wàn)元,較2023年預算減少0.27萬(wàn)元。

              1.因公出國(境)費用4.00萬(wàn)元,與2023年預算持平,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子思想,減少因公出國事項。

              2.公務(wù)接待費2.61萬(wàn)元,較2023年預算減少0.17萬(wàn)元,下降6.12%,下降的主要原因落實(shí)過(guò)緊日子要求,厲行節約,嚴控公務(wù)接待數量和人數。

              3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費9.50萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)購置0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費9.50萬(wàn)元),較2023年預算減少0.10萬(wàn)元,下降1.04%,下降的主要原因落實(shí)過(guò)緊日子要求,減少公務(wù)用車(chē)次數,合理安排派車(chē)。

              (二)培訓費預算情況說(shuō)明

              4.培訓費54.00萬(wàn)元,較2023年預算減少13.98萬(wàn)元,下降20.56%,下降的主要原因落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓減培訓費支出。

              (三)會(huì )議費預算情況說(shuō)明

              5.會(huì )議費2.40萬(wàn)元,較2023年預算減少0.60萬(wàn)元,下降20.00%,下降的主要原因落實(shí)過(guò)緊日子要求,減少現場(chǎng)會(huì )議次數,改為視頻會(huì )議等方式。

              六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

              機關(guān)運行經(jīng)費537.57萬(wàn)元,較2023年預算增加16.11萬(wàn)元,增長(cháng)3.09%,增加的主要原因是2024年度我單位提高信息化建設水平,新增加電子政務(wù)內網(wǎng)建設項目。

              七、政府采購安排情況

              2024年部門(mén)政府采購預算總額381.60萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算349.94萬(wàn)元,政府采購工程預算0.00萬(wàn)元,政府采購服務(wù)預算31.66萬(wàn)元。

              2024年,部門(mén)面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額381.60萬(wàn)元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額381.60萬(wàn)元。

              八、國有資產(chǎn)占用情況

              上年末固定資產(chǎn)金額為2591.27萬(wàn)元。其中:辦公用房6200平方米,價(jià)值1378.73萬(wàn)元。預算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛,價(jià)值80.78萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約349.94萬(wàn)元。

              九、其他重要事項情況說(shuō)明

              (一)政府性基金預算支出情況

              未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。

              (二)非稅收入情況

              2024年本部門(mén)不涉及非稅收入,2024年計劃征收0萬(wàn)元。

              (三)重點(diǎn)項目情況

              項目名稱(chēng):省直機關(guān)事業(yè)單位訂閱重點(diǎn)黨報黨刊經(jīng)費

              1、項目概況:省委各部門(mén)、省級國家機關(guān)及各部門(mén)、各人民團體、省委直屬機關(guān)工委管理的有關(guān)企事業(yè)單位以及全額撥款事業(yè)單位征訂《人民日報》《求是》《光明日報》《經(jīng)濟日報》《甘肅日報》等刊物的經(jīng)費,省財政統籌劃撥一部分,由省委直屬機關(guān)工委參照基層黨組織數統一征訂分配,不足部分通過(guò)行政事業(yè)經(jīng)費或黨費自行補訂,同時(shí)要積極倡導幫助幫扶村征訂重點(diǎn)黨報黨刊。省直部門(mén)(單位)下屬單位請安排用行政事業(yè)經(jīng)費或黨費進(jìn)行征訂。中央在甘有關(guān)單位根據工委分配任務(wù)數量自行征訂。各部門(mén)(單位)在抓好公費征訂的基礎上,要積極鼓勵個(gè)人自費征訂重點(diǎn)黨報黨刊,不斷拓展黨報黨刊傳播空間,確保省直機關(guān)重點(diǎn)黨報黨刊征訂任務(wù)高質(zhì)量完成。

              2、立項依據:黨報黨刊作為意識形態(tài)的主陣地,既是治國理政的重要資源、重要手段和重要思想輿論工具,也肩負著(zhù)為加強黨的建設、推動(dòng)改革發(fā)展提供強大精神動(dòng)力、思想保證和輿論支持的重要任務(wù)。認真做好黨報黨刊的發(fā)行訂閱工作,對統一廣大黨員干部群眾思想認識、推動(dòng)各項工作落實(shí)具有重要意義。

              3、實(shí)施主體:中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )

              4、實(shí)施周期:按年度實(shí)施。

              5、實(shí)施計劃:省直機關(guān)各級黨組織要嚴格執行中央和省委關(guān)于重點(diǎn)黨報黨刊訂閱范圍的規定,根據黨組織和黨員數量增長(cháng)等情況,及時(shí)調整核定訂閱量,確保訂閱數量穩定。1.重點(diǎn)黨報黨刊種類(lèi):黨中央機關(guān)報《人民日報》和機關(guān)刊物《求是》雜志;省委機關(guān)報《甘肅日報》和機關(guān)刊物《黨的建設》雜志;中央級黨報《光明日報》《經(jīng)濟日報》。2.征訂對象:省直各部門(mén)各單位黨組(黨委)成員,黨組(黨委)中心組成員,機關(guān)各處、科、室;省直各部門(mén)所屬單位領(lǐng)導班子成員及基層各級黨組織;機關(guān)工會(huì )、共青團、婦女組織。3.任務(wù)分配:按照省委分配給省直機關(guān)重點(diǎn)黨報黨刊的征訂任務(wù),省委直屬機關(guān)工委在參考省直各部門(mén)(單位)領(lǐng)導干部人數、工作部門(mén)數量、黨組織和群團組織建制數量以及以前年度征訂情況的基礎上,再行分配。

              6、年度預算安排:280萬(wàn)元。

              7、預期總體目標:黨報黨刊征訂是凝聚黨的力量之源,鞏固黨的執政之基的需要。省直機關(guān)各級黨組織不論在什么時(shí)候,出現什么新情況,都要始終保持政治上的清醒和堅定,把黨的聲音宣傳到省直機關(guān)廣大黨員中去,全力推動(dòng)機關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展。

              (四)部門(mén)管理轉移支付情況

              未安排預算,部門(mén)管理轉移支付表為空表。

              1.一般性轉移支付未安排。

              2.專(zhuān)項轉移支付未安排。

              3.政府性基金轉移支付未安排。

              (五)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

              未安排預算,國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。

              十、預算績(jì)效管理情況

              (一)2023年預算績(jì)效管理工作情況

              按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求,我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。

              1.績(jì)效目標管理情況。2023年度,按照“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)設置目標”的原則,納入部門(mén)預算管理的部門(mén)整體支出和項目績(jì)效目標5個(gè),按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目5個(gè),公開(kāi)率為100%。

              2.績(jì)效運行監控情況。2023年7月,組織開(kāi)展1-6月績(jì)效運行監控項目5個(gè),占本部門(mén)項目的100%。截至7月底,如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目2個(gè),完成率為40%。“雙監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是:無(wú)。開(kāi)展1-9月績(jì)效運行監控項目5個(gè),占本部門(mén)項目的100%。截至10月底,如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目4個(gè),完成率為80%。“雙監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是:無(wú)???jì)效運行監控在部門(mén)內部通報整改情況:無(wú)。

              3.績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度,組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共5個(gè),其中,部門(mén)整體支出0個(gè),項目支出5個(gè),轉移支付項目0個(gè),績(jì)效自評覆蓋率為100%???jì)效自評結果隨部門(mén)決算報送財政和隨決算公開(kāi)情況:全部公開(kāi)。

              4.績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況,當年費用序時(shí)列支。2024年度部門(mén)預算項目增加1個(gè):電子政務(wù)內網(wǎng)建設(密級)。同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的1個(gè)。

              (二)2024年績(jì)效目標編制情況

              2024年,納入部門(mén)預算績(jì)效目標管理的項目6個(gè)。其中,部門(mén)整體支出績(jì)效目標圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度,設置二級指標25個(gè)、三級指標61個(gè);項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度,設置二級指標30個(gè)、三級指標66個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規定的格式要求。

              十一、名詞解釋

              1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。

              2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專(zhuān)項收入。

              3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

              4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

              5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。

              6、項目支出:部門(mén)(單位)支出預算的組成部分,是各部門(mén)(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

              7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車(chē)購置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅、牌照費);公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

              8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

              9、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

              10、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款):反映上述款項以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出

              11、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(項):反映中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )的基本支出。

              12、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )未單獨設置項級科目的其他項目支出。

              13、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)事業(yè)運行(項):反映中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

              14、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款):反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。

              15、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

              16、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi)):反映政府在社會(huì )保障與就業(yè)方面的支出。

              17、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養老方面的支出。

              18、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

              19、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

              20、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。

              21、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。

              22、衛生健康支出(類(lèi)):反映政府衛生健康方面的支出

              23、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款):反映行政事業(yè)單位醫療方面的支出。

              24、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

              25、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。

              26、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)公務(wù)員醫療補助(項):反映財政部門(mén)安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。

              27、住房保障支出(類(lèi)):集中反映政府用于住房方面的支出。

              28、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

              29、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              30、工資福利支出(類(lèi)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

              31、工資福利支出(類(lèi))基本工資(款):反映按規定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

              32、工資福利支出(類(lèi))津貼補貼(款):反映按規定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

              33、工資福利支出(類(lèi))獎金(款):反映按照規定發(fā)放的獎金,包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績(jì)效獎金(基礎績(jì)效獎、年度績(jì)效獎)等。

              34、工資福利支出(類(lèi))績(jì)效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績(jì)效工資。

              35、工資福利支出(類(lèi))機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

              36、工資福利支出(類(lèi))職工基本醫療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫療保險(含生育保險)費。

              37、工資福利支出(類(lèi))公務(wù)員醫療補助繳費(款):反映按規定可享受公務(wù)員醫療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫療補助費。

              38、工資福利支出(類(lèi))其他社會(huì )保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì )保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會(huì )保險費。

              39、工資福利支出(類(lèi))住房公積金(款):反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

              40、商品和服務(wù)支出(類(lèi)):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。)

              41、商品和服務(wù)支出(類(lèi))辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書(shū)報雜志等支出。

              42、商品和服務(wù)支出(類(lèi))印刷費(款):反映單位的印刷費支出。

              43、商品和服務(wù)支出(類(lèi))水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

              44、商品和服務(wù)支出(類(lèi))電費(款):反映單位的電費支出。

              45、商品和服務(wù)支出(類(lèi))郵電費(款):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話(huà)費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò )通訊費等。

              46、商品和服務(wù)支出(類(lèi))取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時(shí)工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

              47、商品和服務(wù)支出(類(lèi))物業(yè)管理費(款):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

              48、商品和服務(wù)支出(類(lèi))差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

              49、商品和服務(wù)支出(類(lèi))因公出國(境)費用(款):反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

              50、商品和服務(wù)支出(類(lèi))維修(護)費(款):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò )信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

              51、商品和服務(wù)支出(類(lèi))租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

              52、商品和服務(wù)支出(類(lèi))會(huì )議費(款):反映會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

              53、商品和服務(wù)支出(類(lèi))培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。

              54、商品和服務(wù)支出(類(lèi))公務(wù)接待費(款):反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

              55、商品和服務(wù)支出(類(lèi))勞務(wù)費(款):反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

              56、商品和服務(wù)支出(類(lèi))委托業(yè)務(wù)費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

              57、商品和服務(wù)支出(類(lèi))工會(huì )經(jīng)費(款):反映單位按規定提取或安排的工會(huì )經(jīng)費。

              58、商品和服務(wù)支出(類(lèi))福利費(款):反映單位按規定提取的職工福利費。

              59、商品和服務(wù)支出(類(lèi))公務(wù)用車(chē)運行維護費(款):反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

              60、商品和服務(wù)支出(類(lèi))其他交通費用(款):反映單位除公務(wù)用車(chē)運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車(chē)費用、出租車(chē)費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

              61、商品和服務(wù)支出(類(lèi))其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

              62、對個(gè)人和家庭的補助(類(lèi)):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

              63、對個(gè)人和家庭的補助(類(lèi))退休費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

              64、對個(gè)人和家庭的補助(類(lèi))醫療費補助(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學(xué)生醫療費,優(yōu)撫對象醫療補助,按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出,對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

              65、對個(gè)人和家庭的補助(類(lèi))獎勵金(款):反映對個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

              66、資本性支出(類(lèi)):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出不在此科目反映。

              67、資本性支出(類(lèi))辦公設備購置(款):反映用于購置并按財務(wù)會(huì )計制度規定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

              68、資本性支出(類(lèi))信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新(款):反映用于信息網(wǎng)絡(luò )和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開(kāi)發(fā)、應用支出等,如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財務(wù)會(huì )計制度規定的固定資產(chǎn)確認標準的,不在此科目反映。

            中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )

            2024年02月26日

              附件1:中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

              附件2:中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )2024年部門(mén)整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表

            責任編輯:楊宏紅
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